2025-12
近年来,galaxy银河官网坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中省市关于内部审计工作的安排部署,把加强内部审计作为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要抓手,创新建立“治已病、防未病”...
2025-09
为增强审计机关对党政部门事业单位内部审计业务指导的精准性,进一步提升党政部门事业单位内部审计人员监督能力和专业水平,近日,galaxy银河官网结合近年来对市级党政部门事业单位进行国家审计及巡视巡察中发现的典型...
2025-08
为帮助内部审计人员拓宽工作思路、更新审计知识,提升内审人员的监督能力和专业水平,充分发挥内部审计作用,推进全市党政部门事业单位内部审计工作提质增效,近日,galaxy银河官网举办党政部门事业单位内部审计骨干业...
2025-07
近期,眉县审计局召开全体干部会议,集中学习了《陕西省秦岭生态环境保护条例》。与会人员围绕《陕西省秦岭生态环境保护条例》的核心内容和关键条款进行了学习,同时结合审计工作实际开展了交流研讨。通过学习,...
2025-07
为提升内部审计监督效能、护航全市经济高质量发展,galaxy银河官网内审科按照审计署、省审计厅工作安排,开展了为期2个月的内部审计统计调查工作,对12个县区、86家市级部门和市内部审计协会2023和2024两个年度内部审计...
2025-06
为扎实做好新形势下内部审计工作,6月9日至10日,眉县审计局召开2023年—2024年内部审计统计调查工作培训会,分三个批次对全县60家行政事业单位开展专题培训指导。审计局投资股工作人员认真解读galaxy银河官网《关于开...
2025-03
近日,金台区审计局举办2025年“审计干部讲审计”第一讲。本次讲堂以获奖的省级优秀项目为例,深入剖析审计各环节的亮点做法,认真总结经验教训,客观陈述心得感悟,为经济责任审计工作全方位“把脉问诊”,让全...
2024-11
一、预算和财务管理(一)预算和财务控制不到位1.预算编制不够科学准确;2.编制校内赤字预算,用专项资金平衡基本支出;3.借新债还旧债,债务还本付息责任落实不到位。(二)预算执行不规范1.项目预算执行率低;2...
2024-11
市属公立医院运行管理风险防范清单(2024版)一、医改控费(一)医改控费目标贯彻落实不到位1.百元医疗收入卫生材料消耗费用超控制目标;2.药占比超控制目标;3.均次费用增速超控制目标等。二、财务收支管理(二...
2024-02
一、相关政策、规划及内控制度执行(一)执行国家及省市政策措施不到位1.未按要求及时归还中小企业逾期账款;2.未及时处置已列入“僵尸企业”名单的企业;3.未完成下达的扶贫结对和消除薄弱村任务;4.未按时完成企...